根据公司办公会关于加强子(分)公司财务管理工作的会议精神,为进一步加强公司财务管理和内控工作,严格落实中央八项规定要求,规范财务报销手续,公司财务部于9月19日和9月26日,分别对鄂东分公司及安宇监理公司进行财务专项检查。
本次财务专项检查重点检查了会计核算的真实性、准确性、及时性,会计基础工作情况,财务制度及内部管理制度的建立及执行情况,财务报销规范性等内容。
开展财务专项检查是加强财务管理,维护财经纪律,规范财经秩序的有效手段。公司财务部针对发现的问题提出了整改建议及要求,下一步,公司将持续关注鄂东分公司、安宇监理公司整改落实情况,并进行“回头看”,努力打造飞虹监理公司的财务风险防御体系,持续强化公司风险管控能力和水平,保证公司健康持续发展。
(财务部 苏 麟)